Side 1 av 1

Åpningsbalanse

Lagt inn: 20.06.2018 16:47
av Bjarte
Tester ut dette programmet og prøver å føre fra årskiftet 2018. (bruker til daglig et annet program) Begynner med inngående balanse eller åpningsbalanse. Fører inn tall i konto 1160, 1920, 2050 osv. MEN 1500 (kundefordringer) og 2400 (leverandørgjeld) lar seg ikke føre inn. Noen som kan komme med en veiledning på hvordan føre over disse to kontoene?

Re: Åpningsbalanse

Lagt inn: 21.06.2018 10:45
av chreide
1500 og 2400 er samlekonti som du ikke kan føre direkte på. Egentlig bør du opprette kunder og leverandører (som da får sine egne konti) og føre på disse. Da akkumuleres saldoene ned til 1500 og 2400. Hvis blir uoverkommelig kan du heller følge tipsene i diskusjonen i tråden viewtopic.php?f=4&t=35

Re: Åpningsbalanse

Lagt inn: 21.06.2018 13:52
av Bjarte
Takk for svar. Jo - linken er grei, og forklarende. Ser fornuftig ut dette. Det er jo bare etter avslutning og til åpningsbalanse en trenger dette - typisk nytt år.

Re: Åpningsbalanse

Lagt inn: 29.01.2023 22:52
av ucbphd
Hei,

Jeg slitter med å registrere gjeld på riktig konto, nemlig 2250. Systemet hopper over fra 2240 til 2260.

Hvordan registrerer man Gjeld til ansatte og eiere?

Re: Åpningsbalanse

Lagt inn: 29.01.2023 23:11
av chreide
Opprett konto 2250 hvis du mangler den.
Dette gjør du på kontoplan -> Ny konto