Føring av IF for utlegg MVA
Lagt inn: 18.06.2018 00:35
Jeg har en inngående faktura som er et utlegg for MVA ved innførsel, og lurer på hvordan jeg korrekt skal føre denne (fikk denne i overgangstiden mellom å ikke være MVA-registrert til å bli det). Jeg har nå direkteført MVA-beløpet på 2710 (debet) og avgiften på en annen konto (mva-fritt, kode 0) på den inngående fakturaen.
Jeg forventet dermed at summen fra 2710 skulle summeres inn i MVA-meldingen Post 14 sammen med de automatisk førte summene til 2710 fra andre inngående fakturaer.
Dersom jeg oppretter bilag for perioden, summeres 2710 riktig og oppgjørskontoen (2740) blir oppdatert med den summen jeg hadde forventet i Post 19 i mva-meldingen. Er det en annen måte jeg burde ført den IF på? Har jeg forstått det riktig at dette kun er en visuell feil i mva-meldingen, mens tallene i regnskapet (mva-bilaget) er riktig?
Jeg forventet dermed at summen fra 2710 skulle summeres inn i MVA-meldingen Post 14 sammen med de automatisk førte summene til 2710 fra andre inngående fakturaer.
Dersom jeg oppretter bilag for perioden, summeres 2710 riktig og oppgjørskontoen (2740) blir oppdatert med den summen jeg hadde forventet i Post 19 i mva-meldingen. Er det en annen måte jeg burde ført den IF på? Har jeg forstått det riktig at dette kun er en visuell feil i mva-meldingen, mens tallene i regnskapet (mva-bilaget) er riktig?