- Screen Shot 09-10-19 at 09.49 PM.PNG (108.64 kiB) Vist 13643 ganger
MVA-meldingen
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
MVA-meldingen
Er det noen som kan forklare hvorfor jeg har fakturaer utenfor merverdiavgiftsloven (Post 1) og at disse også dukker opp "innenfor" merverdiavgiftsloven (post 3)?
Re: MVA-meldingen
En rask gjetning er at de er ført med mva-kode 3.
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
Re: MVA-meldingen
Ja, og det er feil?
Re: MVA-meldingen
Vel, det blir litt "begge deler" dette.
De dukker opp i post 1 fordi de er ført i 32xx-serien. (vi har pr nå ingen bedre måte å samle opp omsetning untatt avgiftsplikt)
De dukker opp i post 3 fordi de er ført med kode 3.
Fra skatteetaten om kode 3:
De dukker opp i post 1 fordi de er ført i 32xx-serien. (vi har pr nå ingen bedre måte å samle opp omsetning untatt avgiftsplikt)
De dukker opp i post 3 fordi de er ført med kode 3.
Fra skatteetaten om kode 3:
Nå vet jeg ikke hva som er "riktig" i ditt tilfelle, men hvis poenget er å holde disse utenfor mva-behandligen skulle de vel vært ført uten kode eller muligens med kode 6.Kode 3 - Utgående avgift, høy sats. Benyttes når det skal beregnes utgående merverdiavgift, alminnelig sats. Både grunnlaget og beregnet avgift skal føres i post 3 i skattemeldingen, i tillegg skal grunnlaget inngå i post 2.
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
Re: MVA-meldingen
Ok, da er det at jeg har valgt feil nummer på salgskontoene mine? All omsetning skal være med MVA.
Re: MVA-meldingen
Ja, 32xx er "Salgsinntekt - untatt avgiftsplikt". Vanlige salgskontoer (avgiftspliktig) er i 30xx-serien.
Dette kan du jo rette opp i med bilag (datert i aktuell periode/termin) som flytter salgsinntektene fra 32-kontoene til tilsvarende 30-kontoer.
Dette kan du jo rette opp i med bilag (datert i aktuell periode/termin) som flytter salgsinntektene fra 32-kontoene til tilsvarende 30-kontoer.
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
Re: MVA-meldingen
Supert med løsning! Kan du forklare litt nærmere hvordan jeg gjør det?
Re: MVA-meldingen
Litt enkelt sagt kan du jo åpne hovedbok med aktuelt periode-valg (jeg vet ikke hvilken mva-termin vi ser på skjermen din).
Så ser du på sum ført på konto 3201 (som jeg ser du har brukt en del), og finner minus noen tusen.
Så lager du et vanlig bilag (f.eks med type R - Retting) med dato siste dag i dette tidsrommet, og "flytter" omsetning fra 3201 til 3000:
konto 3201 + sum (ingen mva-kode)
konto 3000 - sum (ingen mva-kode)
Da skal du se at summen som havner i post 1 krymper. Så ser jeg du har ført noe på 3202 og 3203 også. Du må gjøre tilsvarende der.
Så ser du på sum ført på konto 3201 (som jeg ser du har brukt en del), og finner minus noen tusen.
Så lager du et vanlig bilag (f.eks med type R - Retting) med dato siste dag i dette tidsrommet, og "flytter" omsetning fra 3201 til 3000:
konto 3201 + sum (ingen mva-kode)
konto 3000 - sum (ingen mva-kode)
Da skal du se at summen som havner i post 1 krymper. Så ser jeg du har ført noe på 3202 og 3203 også. Du må gjøre tilsvarende der.
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
Re: MVA-meldingen
Hjertelig takk!
Re: MVA-meldingen
Før enk blir mva registrert, hvilken MVA kode skal brukes på faktura (før summen av fakturaene passere kr 50 000?). Omsetning i for min enk er «normalt» mva pliktig.
Re: MVA-meldingen
Ref. Min siste innlegg: ble ikke klok av forklaring fra sticos.no «Fritak eller unntak fra merverdiavgift»
-
- Innlegg: 51
- Registrert: 07.05.2018 16:28
Re: MVA-meldingen
Om jeg forstår deg riktig, så er du enda ikke mva-pliktig og da skal det ikke være noen mva-kode på fakturaen. Du setter din mva-status under Innstillinger - Regnskap - MVA
Re: MVA-meldingen
Som nevnt her trenger du egentlig ingen kode. Men du kan evt bruke kode 6. Det kan være til hjelp men mva-meldingen i den terminen du runder 50K.